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質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃
- 中文名
- 質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃
- 服務(wù)類別
- ISO體系認(rèn)證
- 服務(wù)宗旨
- 中服iso認(rèn)證,專業(yè)值得信賴!
- 服務(wù)介紹
- 質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃是每個(gè)企業(yè)所必備的體系認(rèn)證基礎(chǔ),為了企業(yè)的更好發(fā)展,基本每個(gè)企業(yè)都會(huì)做iso質(zhì)量體系認(rèn)證,有客戶要求,有企業(yè)自己要求去做。
ISO體系認(rèn)證簡(jiǎn)介
ISO體系認(rèn)證 ISO認(rèn)證
ISO37001反賄賂管理體系認(rèn)證
iso18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
GB/T29490知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證
CMMI能力成熟度模型集成認(rèn)證
haccp危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)體系認(rèn)證
ISO56002創(chuàng)新管理體系認(rèn)證
ISO29001石油和天然氣認(rèn)證
ISO41001設(shè)施管理體系認(rèn)證
ISO體系認(rèn)證 計(jì)劃
ISO體系認(rèn)證概述
希望能擁有一張ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢證書,就需要內(nèi)審人員的加盟。
9、...質(zhì)量記錄表式、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告...
三谷 發(fā)表于 2021-11-12 16:07:27
室內(nèi)設(shè)計(jì)師宋宋 發(fā)表于 2021-11-12 20:38:58
為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格,實(shí)施有效的措施加以解決和消除,以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求,提高過程和活動(dòng)的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。
本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施,以確保:
a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)iso三體系認(rèn)證的符合性;
b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核,確保質(zhì)量管理體系符合要求;
c)采取糾正和預(yù)防措施,保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中,要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容,適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
1 目的
按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。
2 適用范圍
適用于本公司內(nèi)部審核的管理。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員,全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理,編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃;
3.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃,組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫審核報(bào)告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計(jì)劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案,編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。
4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員;
c)內(nèi)審日期和地點(diǎn);
d)受審核部門;
4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式
a)頻次:每年內(nèi)審一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報(bào))下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次;
b)范圍:覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和iso三體系認(rèn)證;
c)方式:采用集中審核方式。
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BlooBLUEEE 發(fā)表于 2021-11-13 18:22:57
為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格,實(shí)施有效的措施加以解決和消除,以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求,提高過程和活動(dòng)的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。
本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施,以確保:
a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)iso三體系認(rèn)證的符合性;
b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核,確保質(zhì)量管理體系符合要求;
c)采取糾正和預(yù)防措施,保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中,要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容,適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
1 目的
按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。
2 適用范圍
適用于本公司內(nèi)部審核的管理。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員,全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理,編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃;
3.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃,組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫審核報(bào)告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計(jì)劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案,編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。
4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員;
c)內(nèi)審日期和地點(diǎn);
d)受審核部門;
4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式
a)頻次:每年內(nèi)審一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報(bào))下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次;
b)范圍:覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和iso三體系認(rèn)證;
c)方式:采用集中審核方式。
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75349yue 發(fā)表于 2021-11-15 03:47:28
質(zhì)量管理體系年審需要的資料包括:內(nèi)審資料(包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施處理單、內(nèi)審員證書等)、管理評(píng)審資料、各部門的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的資料,如質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。各部門的資料要求不同的,比如人事行政部門的資料有,iso三體系認(rèn)證收發(fā)記錄,發(fā)放清單、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、程序iso三體系認(rèn)證目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、記錄目錄、會(huì)議記錄等等。希望可以幫到你。
末了.づ 發(fā)表于 2021-11-18 03:04:09
會(huì)飛的小金魚233 發(fā)表于 2021-12-05 15:24:04
4.htm
幸運(yùn)的石頭 發(fā)表于 2021-12-05 17:58:36
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核的控制,確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運(yùn)行實(shí)施,滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的需要。
2.適用范圍
適用于本公司進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃,指定內(nèi)審組長(zhǎng),批準(zhǔn)“審核計(jì)劃”;
3.2管理者代表對(duì)內(nèi)審組工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo);
3.3內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的開展;
3.5內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施的含金量驗(yàn)證;
3.6人事行政部負(fù)責(zé)與內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集。
4.工作程序
4.1審核計(jì)劃:
4.
1.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進(jìn)行1次,審核的時(shí)間和方式在年度審核計(jì)劃中作出具體安排。
4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計(jì)劃,“年度審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審批。
4.
1.3人事行政部依據(jù)內(nèi)審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍,并將“年度審核計(jì)劃”下發(fā)至各部門、人員。
4.2內(nèi)容的準(zhǔn)備
4.
2.1根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計(jì)劃的安排,在進(jìn)行審核前15周,開始籌建審核組,審核組應(yīng)由具有資格的人員組成,審核組長(zhǎng)應(yīng)具有下列條件:
4.
2.4
4.5樂百氏(廣東)飲用水有限公司北京分公司
天大地大 發(fā)表于 2021-12-08 19:22:39
叫什么名字不重要,
年檢報(bào)告可能是每年質(zhì)量管理體系外審的審核報(bào)告。也可能是年度內(nèi)審報(bào)告。
年檢計(jì)劃,年度內(nèi)審計(jì)劃,或?qū)徍朔桨浮?/p>
曹阿莾。 發(fā)表于 2022-01-19 02:22:47
為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格,實(shí)施有效的措施加以解決和消除,以提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品滿足顧客的需求,提高過程和活動(dòng)的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。
本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施,以確保:
a)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)產(chǎn)品的符合性;
b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核,確保質(zhì)量管理體系符合要求;
c)采取糾正和預(yù)防措施,保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中,要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容,適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
1 目的
按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。
2 適用范圍
適用于本公司內(nèi)部審核的管理。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員,全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理,編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃;
3.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃,組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫審核報(bào)告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計(jì)劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案,編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。
4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員;
c)內(nèi)審日期和地點(diǎn);
d)受審核部門;
4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式
a)頻次:每年內(nèi)審一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織變更)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次;
b)范圍:覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和產(chǎn)品;
c)方式:采用集中審核方式。
想知道更多就去企業(yè)咨詢認(rèn)證網(wǎng)的論壇逛逛,肯定會(huì)有收獲。
夕逝. 發(fā)表于 2022-03-22 21:20:47
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