iso9001管理評審計(jì)劃模板,iso內(nèi)審計(jì)劃模板
IATF16949管理評審計(jì)劃?
評審目的|確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和ISO9001:2015/IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,為應(yīng)對外部審核做準(zhǔn)備。|評審內(nèi)容|1.內(nèi)外部質(zhì)量審核情況。|2.糾正和預(yù)防措施實(shí)施含金量(包括所用審核不合格項(xiàng)的整改、驗(yàn)證及跟蹤落實(shí)情況)。|3.公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況及過程控制情況及績效體現(xiàn)趨勢。|4.iso三體系認(rèn)證質(zhì)量狀況及供方iso三體系認(rèn)證質(zhì)量狀況。|5.顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。|6.質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及其適宜性、有效性;質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。|7.質(zhì)量手冊及其支持性iso三體系認(rèn)證(主要是程序iso三體系認(rèn)證)是否需要修改。|8.組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。|9.資源是否配置得當(dāng)。|
10. 有無可能影響質(zhì)量管理體系的申報(bào)。|1
1. 有無實(shí)際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。|1
2. 改進(jìn)的建議。|13.質(zhì)量成本率的評核。|日期/時(shí)間|201
8.1
1.20 8:30-16:30|地點(diǎn)|會議室|評 審|要 求|1.管理評審的方式|采用召開管理評審會議的方式,對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價(jià),最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報(bào)告。|2.評審人員及分工|
2.1 管理評審會議由總經(jīng)理主持,文控協(xié)助|
2.2 各部門經(jīng)理、內(nèi)審員參加管理評審|
2.3 總經(jīng)理指定的其他人員|
3.管理評審的時(shí)間及地點(diǎn)| 2018年11月20上午8:30在3號會議室進(jìn)行2018年年度管理評審。|
3.1總經(jīng)理主持會議,說明管理評審的有關(guān)事項(xiàng) (8:30 ~8:40
ISO27001-2013管理評審計(jì)劃?
編制部門:信息安全管理委員會時(shí)間:2017年1月10日評審日期|2017年1月15日|地點(diǎn)|會議室|主持人|李彥忠|管理評審目的/范圍:|目的:通過信息安全管理體系評審,檢查各部門執(zhí)行體系的情況,驗(yàn)證適宜性、充分性、有效性。|范圍:適用于評審組織的ISMS,包括信息安全方針和信息安全目標(biāo)的評審。|管理評審的主要內(nèi)容:|a) ISMS審核和評審的結(jié)果、方針和目標(biāo);b) 相關(guān)方的反饋;c) 可以用于改進(jìn)ISMS業(yè)績及有效性的技術(shù)、iso三體系認(rèn)證或程序;d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;e) 在以前風(fēng)險(xiǎn)評估沒有充分提出的薄弱點(diǎn)或威脅;f) 以往管理評審的跟蹤措施;g) 可能影響ISMS的任何更改;h) 改進(jìn)的建議。|管理評審的進(jìn)度安排:|1各部門做好本部門信息安全管理體系的總結(jié)評價(jià),電子郵件至管理者代表,由管代整理完成管理評審輸入材料;|2各部門于1月15日前將管理評審輸入報(bào)告電子檔送管理者代表處匯總;|3管理者代表整理匯總各部門的改進(jìn)建議,起草作為管理評審輸入提交公司總經(jīng)理;|41月15日召開管理評審會議,作出改進(jìn)決定。|向管理評審會議提交書面材料及口頭報(bào)告的要求:|1本年度ISMS內(nèi)部審核結(jié)果的匯報(bào)(匯報(bào)人:管理者代表)|2員工、顧客反饋信息和滿意程度的測量結(jié)果的匯報(bào)(匯報(bào)人:各部門)|3用于改進(jìn)ISMS執(zhí)行情況和有效性的技術(shù)、iso三體系認(rèn)證、規(guī)程(匯報(bào)人:各部門)|4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的匯報(bào)(匯報(bào)人:各部門)|5之前風(fēng)險(xiǎn)評估沒有充分強(qiáng)調(diào)的脆弱點(diǎn)或威脅;風(fēng)險(xiǎn)處
質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃?
經(jīng)管評審計(jì)劃策劃評審的時(shí)間|2018-1-16|評審的地點(diǎn)|一樓會議室|參加評審的人員|主持人:總經(jīng)理 參加評審人員:經(jīng)管者代表,各部門部長|序號|過 程|過程類型|需準(zhǔn)備資料|責(zé)任部門|1|經(jīng)管體系策劃|質(zhì)量經(jīng)管體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;|質(zhì)量體系的實(shí)施和維護(hù)的情況。質(zhì)量經(jīng)管體系適宜性、充分性、有效性評價(jià)意見;|質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況,質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;|內(nèi)外審核的結(jié)果;|應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;|資源的充分性;|質(zhì)量體系的改進(jìn)建議。(例如使用了新技術(shù),社會相關(guān)法律法規(guī)的變化,組織結(jié)構(gòu)的重大變化等)|經(jīng)管者代表|應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備|SP03|風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別與控制情況|過程績效的統(tǒng)計(jì)分析;|過程運(yùn)行中資源的充分性;|改進(jìn)的機(jī)會。|經(jīng)管評審|上一次經(jīng)管評審會改進(jìn)措施的實(shí)施情況;|過程績效的統(tǒng)計(jì)分析;|過程運(yùn)行中資源的充分性;|過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;|改進(jìn)的機(jī)會。|2|報(bào)價(jià)/合同評審|COP02|包括市場分析情況; |報(bào)價(jià),合同評審執(zhí)行情況;|過程績效的統(tǒng)計(jì)分析;|過程運(yùn)行中資源的充分性;|過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;|改進(jìn)的機(jī)會。|銷售部|交付過程|COP05|交付總體達(dá)成情況|過程績效的統(tǒng)計(jì)分析;|過程運(yùn)行中資源的充分性;|過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;|改進(jìn)的機(jī)會。|售后及顧客的反饋|COP07|售后服務(wù)工作運(yùn)行狀況;|
合同評審表(模板)?
合同評審表編號:ABLE-JL-GC-02NO.客戶iso認(rèn)證流程建議:聯(lián)系人:預(yù)備合同編號:聯(lián)系電話:地址:郵編:合同類型:一般特殊傳真電話/口頭評審方式:傳審策劃確認(rèn)評審內(nèi)容:| |評 審|部 門|人|日期|a)各項(xiàng)要求是否明確,并接受同意。|(1)各類技術(shù)要求|(2)價(jià)格|(3)交貨期|(4)付款方式|(5)交貨方式|(6)驗(yàn)收方式|(7)其它|b)與投標(biāo)不一致的要求是否解決?|c(diǎn))是否具有滿足合同或訂單要求的能力?|評審結(jié)論:| 審批人:| 年 月 日|注:(1)內(nèi)打“√”為確認(rèn)(2)預(yù)備合同----未蓋章簽字的合同和未經(jīng)確認(rèn)的傳真電話口頭訂單記錄合同評審表編號:客戶iso認(rèn)證流程建議|合同編號|客戶類別(新、老)|iso三體系認(rèn)證類別(新、舊)|合同類別|認(rèn)證簽署人|評審內(nèi)容:| 評審人/日期:|合同評審會簽:|評審部門 會簽人| | | | |合同批準(zhǔn):| 批
質(zhì)量管理體系認(rèn)證的策劃模板?
推進(jìn)計(jì)劃
一、工作目標(biāo)
二、工作內(nèi)容(一)體系準(zhǔn)備階段(2009年10月份)
1.由咨詢公司對我公司現(xiàn)行體系進(jìn)行診斷,提出診斷結(jié)論。
2.成立體系推進(jìn)小組、iso三體系認(rèn)證編制小組。
3.召開啟動會議(二)體系策劃階段
1.由咨詢公司對我公司相關(guān)人員進(jìn)行各階段的培訓(xùn),使相關(guān)人員能理解標(biāo)準(zhǔn)的要求,明確各部門、各人員的工作任務(wù)。
2.討論并確定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證清單,編制質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證。(三)體系建立階段(月份)
1.形成質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證的初稿。
2.采用相關(guān)部門會簽或會議評審等方式征求意見和建議。
3. 根據(jù)會簽或評審意見形成最終稿。(四)體系實(shí)施階段(月份)
1.審核并批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。
2.公布、發(fā)放、實(shí)施質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證
3.對相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的培訓(xùn)。
4.質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)、考試。(五)體系完善、改進(jìn)階段(月)
1.由相關(guān)人員組織進(jìn)行第一次內(nèi)審。
2.對內(nèi)審中提出的不合格項(xiàng)制訂糾正、預(yù)防措施并組織措施的實(shí)施。
3.組織召開管理評審會議。
4.對管理評審中提出的問題點(diǎn)制訂糾正、預(yù)防措施并組織措施的實(shí)施。(六)體系認(rèn)證咨詢與取證階段(月)
1.提交認(rèn)證咨詢資料。
2.認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證咨詢。
3.對認(rèn)證咨詢過程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
4.獲得認(rèn)證咨詢證書。