iso最新質量標準,iso質量標準最新版
ISO:9001質量體系標準最新文件?
中華人民共和國單位標準
GB/T 19001-2000
Idt ISO 9001:2000
代替GB/T 19001-94
GB/T 19002-94
GB/T 19003-94
質量管理體系--要求
Quality management systems -Requirements
--------------------------------------------------------------------------------
前 言
本標準等同采用ISO9001:2000《質量管理體系要求》。
本標準是 GB/T 1900o族標準之一。標準中的“應”(shall)表示要求,“應當”(should)僅起指導作用。
本標準對GB/T 19001—199
4、GB/T19002一1994和GB/T 19003一1994作了技術性修訂,故本標準發(fā)布時,代替 GB/T 19001一199
4、GB/T 19002—1994和GB/T 19003—1994。
本標準的附錄A和附錄B是提示的附錄。
本標準由全國質量管理和質量保證標準化技術委員會(CSBTS/TC151)提出并歸口。
本標準由中國標準研究中心負責起草。
本標準起草單位:中國標準研究中心、中國合格評定單位認可中心、賽寶認證咨詢中心、深圳質量認證咨詢中心、中國進出口質量認證咨詢中心、中國標準化協(xié)會、單位電力公司西北電力iso認證院、青島海爾集團。
本標準主要起草人:李仁良、肖建華、王衛(wèi)東、萬舉勇、曲辛田、李杰、田武、陳傳鋒、劉建中。
ISO 前 言
國際標準化組織(ISO)是由各國標準化團體(ISO成員團體)組成的世界性的聯(lián)合會。制定國際標準工作通常由ISO的技術委員會完成。各成員團體若對某技術委員會確定的項目感興趣,均有權參加該委員會的工作。與ISO保持聯(lián)系的各國際組織(官方的或非官方的)也可參加有關工作。ISO與國際電工委員會(IEC)在電工技術標準化方面保持密切合作的關系。
國際標準是根據(jù)ISO/IEC導則第3部分的規(guī)則起草的。
由技術委員會通過的國際標準草案提交各成員團體投票表決,需取得了至少3/4參加表決的成員團體的同意,國際標準草案才能作為國際標準正式發(fā)布。
本標準中的某些內容有可能涉及一些ISO環(huán)境體系認證權問題,這一點應引起注意,ISO不負責識別任何這樣的ISO環(huán)境體系認證權問題。
國際標準ISO9001是由ISO/TC176/SC2質量管理和質量保證技術委員會質量體系分技術委員會制定的。
由于ISO9001已作了技術性修訂,ISO9001第三版取代第二版(ISO9001:1994)。ISO9002:1994和ISO9003:1994的內容已反映在本標準中,故本標準發(fā)布時,這兩項標準將作廢。原已使用ISO9002:1994和ISO9003:1994的組織只需按第
1.2條的規(guī)定刪減某些要求,仍可以使用本標準。
本標準的iso認證流程建議發(fā)生了變化,不再有"質量保證"一詞。這反映了本標準規(guī)定的質量管理體系要求包括了iso三體系認證質量保證和顧客滿意。
本標準的附錄A和附錄B都是提示的附錄。
引言
0.1 總則
采用質量管理體系應該是組織的一項戰(zhàn)略性決策。組織的質量管理體系的iso認證和實施受各種需求、具體的目標、所提供的iso三體系認證、所采用的過程以及組織的規(guī)模和結構的影響。本標準無意統(tǒng)一質量管理體系的結構或iso三體系認證。
本標準所規(guī)定的質量管理體系要求是對iso三體系認證要求的補充。"注"是理解和澄清有關要求的指南。
本標準能用于內部和外部(包括認證咨詢機構)評價組織滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求的能力。
本標準的制定已經考慮了GB/T 19004-2000中所闡明的質量管理原則。
0.2 過程方法
本標準鼓勵在制定、實施質量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法,通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。
為使組織有效運行,必須識別和管理眾多相互關聯(lián)的活動。通過利用資源和管理,將輸入轉化為輸出的一項活動,可以視為一個過程。通常,一個過程的輸出可直接形成下一過程的輸入。
組織內過程系統(tǒng)的應用,連同這些過程的識別和相互作用及其管理,可稱之為"過程方法"。
過程方法的優(yōu)點是對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。
過程方法在質量管理體系中應用時強調以下方面的重要性:
a) 理解和滿足要求;
b) 需要從增值的角度考慮過程;
c) 獲得過程業(yè)績和有效性的結果;
d) 基于客觀的測量,持續(xù)改進過程。
圖1所反映的基于質量管理體系的過程模式展示了4-8章中所提出的過程聯(lián)系。這種展示反映了在規(guī)定輸入要求時,顧客起著重要的作用。顧客滿意的監(jiān)視需評價顧客對組織是否滿足其要求的感知的相關信息。該模式雖覆蓋了本標準的所有要求,但卻未詳細地反映各過程。
注:此外,稱之為"PDCA"的方法可適用于所有過程。PDCA模式可簡述如下:
P-策劃:根據(jù)顧客的要求和組織的方針,建立提供結果所必要的目標和過程;
D-實施:實施過程;
C-檢查:根據(jù)方針、目標和iso三體系認證要求,對過程和iso三體系認證進行監(jiān)視和測量,并報告結果;
A-處理:采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績。
1 范圍
1.1 總則
本標準為同時有下列需求的組織規(guī)定了質量管理體系要求:
a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的iso三體系認證;
b) 通過體系的有效應用,包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意。
注:在本標準中,術語"iso三體系認證"僅適用于提供的預期iso三體系認證,不適用于非預期的副iso三體系認證。
1.2 應用
本標準規(guī)定的所有要求是通用的,意在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同iso三體系認證的組織。
當本標準的任何要求由于組織及其iso三體系認證的特點而不適用時,可以考慮進行刪減。
除非刪減僅限于第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的iso三體系認證的能力或責任的要求, 否則不能聲稱符合本標準。
2 引用標準
通過在本標準中的引用,下列標準包含了構成本標準規(guī)定的內容。對版本明確的引用標準,該標準的增補或修訂不適用。但是,鼓勵使用本標準的各方探討使用下列標準最新版本的可能性。
GB/T 19000-2000 質量管理體系-基礎和術語(idt iso9000:2000)
3 術語和定義
本標準采用GB/T19000-2000給出的術語和定義。
本標準描述供應鏈所使用的以下術語經過了更改,以反映當前的使用情況:
本標準中的術語"組織"用以取代GB/T19001-1994所使用的術語"供方",術語"供方"用以取代術語"分承包方"。
本標準中所出現(xiàn)的術語"iso三體系認證",也可指"服務"。
4 質量管理體系
4.1 總要求
組織應按本標準的要求建立質量管理體系,形成iso三體系認證,加以實施和保持,并持續(xù)改進。
組織應:
a) 識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用(見
1.2);
b) 確定這些過程的順序和相互作用;
c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法;
d) 確??梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)視;
e) 測量、監(jiān)視和分析這些過程;
f) 實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。
組織應按本標準的要求管理這些過程。
針對組織所選擇的任何影響iso三體系認證符合性的過程,組織應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在質量管理體系中加以識別。
注:上述質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、iso三體系認證實現(xiàn)和測量
有關的過程。
4.2 iso三體系認證要求
4.2.1 總則
質量管理體系iso三體系認證應包括:
a) 形成iso三體系認證的質量方針和質量目標聲明;
b) 質量手冊;
c)本標準所要求的形成iso三體系認證的程序;
d) 組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的iso三體系認證;
e)本標準所要求的質量記錄(見
4.
2.4)。
注:
1.本標準出現(xiàn) "形成iso三體系認證的程序"之處,即要求建立該程序,形成iso三體系認證,并加以實
施和保持。
2.不同組織的質量管理體系iso三體系認證的詳略程度取決于:
a) 組織的規(guī)模和活動的類型;
b) 過程及其相互作用的復雜程度;
c) 人員的能力。
3.iso三體系認證可采用任何形式或類型的媒體。
4.
2.2 質量手冊
組織應編制和保持質量手冊,質量手冊包括:
a) 質量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性(見
1.2);
b) 為質量管理體系編制的形成iso三體系認證的程序或對其引用;
c) 質量管理體系過程的相互作用的表述。
4.
2.3 iso三體系認證控制
質量管理體系所要求的iso三體系認證應予以控制。質量記錄是一種特殊類型的iso三體系認證,應依據(jù)條款
4.
2.4的要求進行控制。
應編制形成iso三體系認證的程序,以規(guī)定以下方面所需的控制:
a) iso三體系認證發(fā)布前得到批準,以確保iso三體系認證是充分的;
b) 必要時對iso三體系認證進行評審、更新并再次批準;
c) 確保iso三體系認證的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;
d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用iso三體系認證;
e) 確保iso三體系認證保持清晰、易于識別;
f) 確保外來iso三體系認證得到識別,并控制其分發(fā);
g) 防止作廢iso三體系認證的非預期使用,若因任何原因而保留作廢iso三體系認證時,對這些
iso三體系認證進行適當?shù)臉俗R。
4.
2.4 質量記錄的控制
應制定并保持質量記錄,以提供質量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。質量記錄應保持清晰、易于識別和申報。應編制形成iso三體系認證的程序,以規(guī)定質量記錄的標識、貯存、保護、申報、保存期限和處置所需的控制。
5 管理職責
5.1 管理承諾
較高管理者應通過以下活動,對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù):
a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;
b) 制定質量方針;
c) 確保質量目標的制定;
d) 進行管理評審;
e) 確保資源的獲得。
5.2 以顧客為中心
較高管理者應以增強顧客滿意為目標,確保顧客的要求得到確定并予以滿足(見
7.
2.1和
8.
2.1)。
5.3 質量方針
較高管理者應確保質量方針:
a) 與組織的宗旨相適應;
b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾;
c) 提供制定和評審質量目標的框架;
d) 在組織內得到溝通和理解;
e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。
5.4 策劃
5.
4.1 質量目標
較高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標,質量目標包括滿足iso三體系認證要求所需的內容(見
7.1 a))。質量目標應是可測量的,并與質量方針保持一致。
5.
4.2 質量管理體系策劃
較高管理者應確保:
a) 對質量管理體系進行策劃,以滿足質量目標以及條款
4.1的要求。
b) 在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時,保持質量管理體系的完整
性。
5.5 職責、權限和溝通
5.
5.1 職責和權限
較高管理者應確保組織內的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。
5.
5.2 管理者代表
較高管理者應指定一名管理人員,無論該成員在其他方面的職責如何,應具有以下方面的職責和權限:
a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;
b) 向較高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;
c) 確保在整個組織內提高對顧客要求的意識。
注:管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。
5.
5.3 內部溝通
較高管理者應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。
5.6 管理評審
5.
6.1 總則
較高管理者應按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和申報的需要,包括質量方針和質量目標。
應保持管理評審的記錄(見
4.
2.4)。
5.
6.2 評審輸入
管理評審的輸入應包括以下方面的信息:
a) 審核結果;
b) 顧客反饋;
c) 過程的業(yè)績和iso三體系認證的符合性;
d) 預防和糾正措施的狀況;
e) 以往管理評審的跟蹤措施;
f) 可能影響質量管理體系的策劃的申報;
g) 改進的建議。
5.
6.3 評審輸出
管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施:
a) 質量管理體系及其過程有效性的改進;
b) 與顧客要求有關的iso三體系認證的改進;
c) 資源需求。
6 資源管理
6.1 資源的提供
組織應確定并提供所需的資源,以
a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性;
b) 通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。
6.2 人力資源
6.
2.1 總則
基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和經歷,從事影響iso三體系認證質量工作的人員應是能夠勝任的。
6.
2.2 能力、意識和培訓
組織應:
a) 確定從事影響iso三體系認證質量工作的人員所必要的能力;
b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求;
c) 評價所采取措施的有效性;
d) 確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻;
e) 保持教育、培訓、技能和經歷的適當記錄(見
4.
2.4)。
6.3 基礎設施
組織應確定、提供并維護為實現(xiàn)iso三體系認證的符合性所需的基礎設施。基礎設施包括,如:
a) 建筑物、工作場所和相關的設施;
b) 過程設備,包括硬件和軟件;
c) 支持性服務,如運輸或通訊。
6.4 工作環(huán)境
組織應確定和管理為實現(xiàn)iso三體系認證符合性所需的工作環(huán)境。
7 iso三體系認證實現(xiàn)
7.1 iso三體系認證實現(xiàn)的策劃
組織應策劃和開發(fā)iso三體系認證實現(xiàn)所需的過程。iso三體系認證實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致(見
4.1)。
在對iso三體系認證進行策劃時,組織應在適當時確定以下方面的內容:
a) iso三體系認證的質量目標和要求;
b) 針對iso三體系認證確定過程、iso三體系認證和資源的需求;
c) iso三體系認證所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及iso三體系認證接收準則;
d) 為實現(xiàn)過程及其iso三體系認證滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。
策劃的輸出形式應適于組織的運作方式。
注
1:對應用于特定iso三體系認證、項目或合同的質量管理體系的過程(包括iso三體系認證實現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的iso三體系認證可稱之為質量計劃。
2:組織也可將條款
7.3的要求應用于iso三體系認證實現(xiàn)過程的開發(fā)。
7.2 與顧客有關的過程
7.
2.1 與iso三體系認證有關的要求的確定
組織應確定:
a) 顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求;
b) 顧客雖然沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求;
c) 與iso三體系認證有關的法律法規(guī)要求;
d) 組織確定的任何附加要求。
7.
2.2 與iso三體系認證有關的要求的評審
組織應評審與iso三體系認證有關的要求。評審應在組織向顧客作出提供iso三體系認證的承諾之前進行(如:提交標書、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改),并應確保:
a) iso三體系認證要求得到規(guī)定;
b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決;
c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。
評審結果及評審所引發(fā)的措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
若顧客提供的要求沒有形成iso三體系認證,組織在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。
若iso三體系認證要求發(fā)生申報,組織應確保相關iso三體系認證得到修改,并確保相關人員知道已申報的要求。
注:在某些情況中,如網上銷售,對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的,而
代之評審有關的iso三體系認證信息,如iso三體系認證目錄、iso三體系認證廣告內容等。
7.
2.3 顧客溝通
組織應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:
a) iso三體系認證信息;
b) 問詢、合同或訂單的處理,包括對其的修改;
c) 顧客反饋,包括顧客投訴。
7.3 iso認證和開發(fā)
7.
3.1 iso認證和開發(fā)策劃
組織應對iso三體系認證的iso認證和開發(fā)進行策劃和控制。
在進行iso認證和開發(fā)策劃時,組織應確定:
a) iso認證和開發(fā)階段;
b) 適合每個iso認證和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;
c) iso認證和開發(fā)的職責和權限。
組織應對參與iso認證和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理,以確保有效的溝通,并明確職責分工。
策劃的輸出應隨iso認證和開發(fā)的進展,在適當時予以更新。
7.
3.2 iso認證和開發(fā)輸入
應確定與iso三體系認證要求有關的輸入,并保持記錄(見
4.
2.4)。這些輸入應包括:
a) 功能和性能要求;
b) 適用的法律法規(guī)要求;
c) 適用時,以前類似iso認證提供的信息;
d) iso認證和開發(fā)所必需的其他要求。
對這些輸入的充分性應進行評審。要求應完整、清楚,并且不能自相矛盾。
7.
3.3 iso認證和開發(fā)輸出
iso認證和開發(fā)的輸出應以能夠針對iso認證和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出, 并應在放行前得到批準。
iso認證和開發(fā)輸出應:
a) 滿足iso認證和開發(fā)輸入的要求;
b) 為采購、生產和服務提供適當?shù)男畔ⅲ? c) 包含或引用iso三體系認證接收準則;
d) 規(guī)定對iso三體系認證的安全和正常使用所必需的iso三體系認證特性。
7.
3.4 iso認證和開發(fā)評審
在適宜的階段,應對iso認證和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以便:
a) 評價iso認證和開發(fā)的結果滿足要求的能力;
b) 識別任何問題并提出必要的措施。
評審的參加者應包括與所評審的iso認證和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
3.5 iso認證和開發(fā)驗證
為確保iso認證和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求,應對iso認證和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
3.6 iso認證和開發(fā)確認
為確保iso三體系認證能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求,應按所策劃的安排(見
7.
3.1)對iso認證和開發(fā)進行確認。只要可行,確認應在iso三體系認證交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
3.7 iso認證和開發(fā)更改的控制
應識別iso認證和開發(fā)的更改,并保持記錄。在適當時,應對iso認證和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認,并在實施前得到批準。iso認證和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對已交付iso三體系認證及其組成部分的影響。
更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.4 采購
7.
4.1 采購過程
組織應確保采購的iso三體系認證符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的iso三體系認證控制的類型和程度應取決于采購的iso三體系認證對隨后的iso三體系認證實現(xiàn)或最終iso三體系認證的影響。
組織應根據(jù)供方按組織的要求提供iso三體系認證的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
4.2 采購信息
采購信息應表述擬采購的iso三體系認證,適當時包括:
a) iso三體系認證、程序、過程和設備批準的要求:
b) 人員資格的要求;
c) 質量管理體系的要求。
在與供方溝通前,組織應確保規(guī)定的采購要求是充分的。
7.
4.3 采購iso三體系認證的驗證
組織應建立并實施檢驗或其他必要的活動,以確保采購的iso三體系認證滿足規(guī)定的采購要求。
當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時,組織應在采購信息中對擬驗證的安排和iso三體系認證放行的方法作出規(guī)定。
7.5 生產和服務提供
7.
5.1 生產和服務提供的控制
組織應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時,受控條件應包括:
a) 獲得表述iso三體系認證特性的信息;
b) 獲得作業(yè)指導書;
c) 使用適宜的設備;
d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置;
e) 實施監(jiān)視和測量;
f) 放行、交付和交付后活動的實施。
7.
5.2 生產和服務提供過程的確認
當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,組織應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在iso三體系認證使用或服務已交付之后缺陷才變得明顯的過程。
確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。
組織應規(guī)定確認這些過程的安排,適用時包括:
a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則;
b) 設備的認可和人員資格的鑒定;
c) 使用特定的方法和程序;
d) 記錄的要求(見
4.
2.4);
e) 再確認。
7.
5.3 標識和可追溯性
適當時,組織應在iso三體系認證實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別iso三體系認證。
組織應針對監(jiān)視和測量要求識別iso三體系認證的狀態(tài)。
在有可追溯性要求的場合,組織應控制并記錄iso三體系認證的唯一性標識(見
4.
2.4)。
注:在某些行業(yè),技術狀態(tài)管理是保持標識和可追溯性的一種方法。
7.
5.4 顧客財產
組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產。組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成iso三體系認證一部分的顧客財產。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應報告顧客,并保持記錄(見
4.
2.4)。
注:顧客財產可包括iso體系認證。
7.
5.5iso三體系認證防護
在內部處理和交付到預定的地點期間,組織應針對iso三體系認證的符合性提供防護,這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于iso三體系認證的組成部分。
7. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制
組織應確定需實施的監(jiān)視和測量,以及為iso三體系認證符合確定的要求(見
7.
2.1)提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置。
組織應建立過程,以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。
當有必要確保有效結果時,測量設備應:
a) 對照能溯源到國際或單位基準的測量基準,按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或驗證。當不存在上述基準時,應記錄校準或驗證的依據(jù);
b) 必要時進行調整或再調整;
c) 得到識別,以確定其校準狀態(tài);
d) 防止可能使測量結果失效的調整;
e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效;
此外,當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時,組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的iso三體系認證采取適當?shù)拇胧P屎万炞C結果的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
當用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,計算機軟件滿足預期用途的能力應予以確認。確認應在初次使用前進行,并在必要時予以重新確認。
注:作為指南,參見GB/T 19022 .1和GB/T 19022 .2。
8 測量、分析和改進
8.1 總則
組織應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程,以便:
a) 證實iso三體系認證的符合性;
b) 確保質量管理體系的符合性;
c) 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。
這應包括對適用方法及應用程度的確定,包括統(tǒng)計技術。
8.2 監(jiān)視和測量
8.
2.1 顧客滿意
作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量,組織應監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的感知的有關信息。獲取和利用這種信息的方法應予以確定。
8.
2.2 內部審核
組織應按計劃的時間間隔進行內部審核,以確定質量管理體系是否:
a) 符合策劃的安排(見
7.1)、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求;
b) 得到有效實施與保持。
考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果,組織應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。
策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄(見
4.
2.4)的職責和要求應在形成iso三體系認證的程序中作出規(guī)定。
負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施,以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生的原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告(見
8.
5.2)。
注:作為指南,參見GB/T1902
1.
1、GB/T1902
1.2及GB/T1902
1.3。
8.
2.3 過程的監(jiān)視和測量
組織應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視,并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時,應在適當時采取糾正和糾正措施,以確保iso三體系認證的符合性。
8.
2.4 iso三體系認證的監(jiān)視和測量
組織應對iso三體系認證的特性進行監(jiān)視和測量,以驗證iso三體系認證要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)策劃的安排(見
7.1),在iso三體系認證實現(xiàn)過程的適當階段進行。
應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權放行iso三體系認證的人員(見
4.
2.4)。
除非得到有關認證人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在所有策劃的安排(見7。1)均已圓滿完成之前,不得放行iso三體系認證和交付服務。
8.3 不合格品控制
組織應確保不符合iso三體系認證要求的iso三體系認證得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成iso三體系認證的程序中作出規(guī)定。
組織應采取下列一種或幾種方法,處置不合格品:
a) 采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格;
b) 經有關認證人員批準,適用時經顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品;
c) 采取措施,防止其原預期的使用或應用。
應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄(
4.
2.4)。
應對糾正后的iso三體系認證再次進行驗證,以證實符合要求。
當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)iso三體系認證不合格時,組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。
8.4 數(shù)據(jù)分析
組織應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實質量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處可以進行質量管理體系的持續(xù)改進。這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)分析應提供有關以下方面的信息:
a) 顧客滿意(見
8.
2.1);
b) 與iso三體系認證要求的符合性(見
7.
2.1);
c) 過程和iso三體系認證的特性及趨勢,包括采取預防措施的機會;
d) 供方。
8.5 改進
8.
5.1 持續(xù)改進
組織應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審,持續(xù)改進質量管理體系的有效性。
8.
5.2 糾正措施
組織應采取措施,以消除不合格的原因,防止再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。
應編制形成iso三體系認證的程序,以規(guī)定以下方面的要求:
a) 評審不合格(包括顧客投訴);
b) 確定不合格的原因;
c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;
d) 確定和實施所需的措施;
e) 記錄所采取措施的結果(見
4.
2.4);
f) 評審所采取的糾正措施。
8.
5.3 預防措施
組織應確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止其發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
應編制形成iso三體系認證的程序,以規(guī)定以下方面的要求:
a) 確定潛在不合格及其原因;
b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求;
c) 確定并實施所需的措施;
d) 記錄所
中華人民共和國國家標準GB/T 19001-2000Idt ISO 9001:2000代替GB/T 19001-94GB/T 19002-94GB/T 19003-94質量管理體系--要求Quality management systems -Requirements--------------------------------------------------------------------------------前 言本標準等同采用ISO9001:2000《質量管理體系要求》。本標準是 GB/T 1900o族標準之一。標準中的“應”(shall)表示要求,“應當”(should)僅起指導作用。本標準對GB/T 19001—199
4、GB/T19002一1994和GB/T 19003一1994作了技術性修訂,故本標準發(fā)布時,代替 GB/T 19001一199
4、GB/T 19002—1994和GB/T 19003—1994。本標準的附錄A和附錄B是提示的附錄。本標準由全國質量管理和質量保證標準化技術委員會(CSBTS/TC151)提出并歸口。本標準由中國標準研究中心負責起草。本標準起草單位:中國標準研究中心、中國合格評定國家認可中心、賽寶認證中心、深圳質量認證中心、中國進出口質量認證中心、中國標準化協(xié)會、國家電力公司西北電力設計院、青島海爾集團。本標準主要起草人:李仁良、肖建華、王衛(wèi)東、萬舉勇、曲辛田、李杰、田武、陳傳鋒、劉建中。ISO 前 言國際標準化組織(ISO)是由各國標準化團體(ISO成員團體)組成的世界性的聯(lián)合會。制定國際標準工作通常由ISO的技術委員會完成。各成員團體若對某技術委員會確定的項目感興趣,均有權參加該委員會的工作。與ISO保持聯(lián)系的各國際組織(官方的或非官方的)也可參加有關工作。ISO與國際電工委員會(IEC)在電工技術標準化方面保持密切合作的關系。國際標準是根據(jù)ISO/IEC導則第3部分的規(guī)則起草的。由技術委員會通過的國際標準草案提交各成員團體投票表決,需取得了至少3/4參加表決的成員團體的同意,國際標準草案才能作為國際標準正式發(fā)布。本標準中的某些內容有可能涉及一些專利權問題,這一點應引起注意,ISO不負責識別任何這樣的專利權問題。國際標準ISO9001是由ISO/TC176/SC2質量管理和質量保證技術委員會質量體系分技術委員會制定的。由于ISO9001已作了技術性修訂,ISO9001第三版取代第二版(ISO9001:1994)。ISO9002:1994和ISO9003:1994的內容已反映在本標準中,故本標準發(fā)布時,這兩項標準將作廢。原已使用ISO9002:1994和ISO9003:1994的組織只需按第
1.2條的規(guī)定刪減某些要求,仍可以使用本標準。本標準的名稱發(fā)生了變化,不再有"質量保證"一詞。這反映了本標準規(guī)定的質量管理體系要求包括了產品質量保證和顧客滿意。本標準的附錄A和附錄B都是提示的附錄。引言0.1 總則采用質量管理體系應該是組織的一項戰(zhàn)略性決策。組織的質量管理體系的設計和實施受各種需求、具體的目標、所提供的產品、所采用的過程以及組織的規(guī)模和結構的影響。本標準無意統(tǒng)一質量管理體系的結構或文件。本標準所規(guī)定的質量管理體系要求是對產品要求的補充。"注"是理解和澄清有關要求的指南。本標準能用于內部和外部(包括認證機構)評價組織滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求的能力。本標準的制定已經考慮了GB/T 19004-2000中所闡明的質量管理原則。0.2 過程方法本標準鼓勵在制定、實施質量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法,通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。為使組織有效運行,必須識別和管理眾多相互關聯(lián)的活動。通過利用資源和管理,將輸入轉化為輸出的一項活動,可以視為一個過程。通常,一個過程的輸出可直接形成下一過程的輸入。組織內過程系統(tǒng)的應用,連同這些過程的識別和相互作用及其管理,可稱之為"過程方法"。過程方法的優(yōu)點是對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。過程方法在質量管理體系中應用時強調以下方面的重要性:a) 理解和滿足要求;b) 需要從增值的角度考慮過程;c) 獲得過程業(yè)績和有效性的結果;d) 基于客觀的測量,持續(xù)改進過程。圖1所反映的基于質量管理體系的過程模式展示了4-8章中所提出的過程聯(lián)系。這種展示反映了在規(guī)定輸入要求時,顧客起著重要的作用。顧客滿意的監(jiān)視需評價顧客對組織是否滿足其要求的感知的相關信息。該模式雖覆蓋了本標準的所有要求,但卻未詳細地反映各過程。注:此外,稱之為"PDCA"的方法可適用于所有過程。PDCA模式可簡述如下:P-策劃:根據(jù)顧客的要求和組織的方針,建立提供結果所必要的目標和過程;D-實施:實施過程;C-檢查:根據(jù)方針、目標和產品要求,對過程和產品進行監(jiān)視和測量,并報告結果;A-處理:采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績。1 范圍
1.1 總則本標準為同時有下列需求的組織規(guī)定了質量管理體系要求:a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品;b) 通過體系的有效應用,包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意。注:在本標準中,術語"產品"僅適用于提供的預期產品,不適用于非預期的副產品。
1.2 應用本標準規(guī)定的所有要求是通用的,意在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產品的組織。當本標準的任何要求由于組織及其產品的特點而不適用時,可以考慮進行刪減。除非刪減僅限于第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求, 否則不能聲稱符合本標準。2 引用標準通過在本標準中的引用,下列標準包含了構成本標準規(guī)定的內容。對版本明確的引用標準,該標準的增補或修訂不適用。但是,鼓勵使用本標準的各方探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T 19000-2000 質量管理體系-基礎和術語(idt ISO9000:2000)3 術語和定義本標準采用GB/T19000-2000給出的術語和定義。本標準描述供應鏈所使用的以下術語經過了更改,以反映當前的使用情況:本標準中的術語"組織"用以取代GB/T19001-1994所使用的術語"供方",術語"供方"用以取代術語"分承包方"。本標準中所出現(xiàn)的術語"產品",也可指"服務"。4 質量管理體系
4.1 總要求組織應按本標準的要求建立質量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進。組織應:a) 識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用(見
1.2);b) 確定這些過程的順序和相互作用;c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法;d) 確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)視;e) 測量、監(jiān)視和分析這些過程;f) 實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。組織應按本標準的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響產品符合性的過程,組織應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在質量管理體系中加以識別。注:上述質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程。
4.2 文件要求4.2.1 總則質量管理體系文件應包括:a) 形成文件的質量方針和質量目標聲明;b) 質量手冊;c)本標準所要求的形成文件的程序;d) 組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件;e)本標準所要求的質量記錄(見
4.
2.4)。注:1.本標準出現(xiàn) "形成文件的程序"之處,即要求建立該程序,形成文件,并加以實施和保持。2.不同組織的質量管理體系文件的詳略程度取決于:a) 組織的規(guī)模和活動的類型;b) 過程及其相互作用的復雜程度;c) 人員的能力。3.文件可采用任何形式或類型的媒體。
4.
2.2 質量手冊組織應編制和保持質量手冊,質量手冊包括:a) 質量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性(見
1.2);b) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用;c) 質量管理體系過程的相互作用的表述。
4.
2.3 文件控制質量管理體系所要求的文件應予以控制。質量記錄是一種特殊類型的文件,應依據(jù)條款
4.
2.4的要求進行控制。應編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面所需的控制:a) 文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分的;b) 必要時對文件進行評審、更新并再次批準;c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件;e) 確保文件保持清晰、易于識別;f) 確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā);g) 防止作廢文件的非預期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件進行適當?shù)臉俗R。
4.
2.4 質量記錄的控制應制定并保持質量記錄,以提供質量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。質量記錄應保持清晰、易于識別和檢索。應編制形成文件的程序,以規(guī)定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。5 管理職責
5.1 管理承諾最高管理者應通過以下活動,對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù):a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b) 制定質量方針;c) 確保質量目標的制定;d) 進行管理評審;e) 確保資源的獲得。
5.2 以顧客為中心最高管理者應以增強顧客滿意為目標,確保顧客的要求得到確定并予以滿足(見
7.
2.1和
8.
2.1)。
5.3 質量方針最高管理者應確保質量方針:a) 與組織的宗旨相適應;b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾;c) 提供制定和評審質量目標的框架;d) 在組織內得到溝通和理解;e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。
5.4 策劃
5.
4.1 質量目標最高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標,質量目標包括滿足產品要求所需的內容(見
7.1 a))。質量目標應是可測量的,并與質量方針保持一致。
5.
4.2 質量管理體系策劃最高管理者應確保:a) 對質量管理體系進行策劃,以滿足質量目標以及條款
4.1的要求。b) 在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時,保持質量管理體系的完整性。
5.5 職責、權限和溝通
5.
5.1 職責和權限最高管理者應確保組織內的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。
5.
5.2 管理者代表最高管理者應指定一名管理人員,無論該成員在其他方面的職責如何,應具有以下方面的職責和權限:a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;b) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;c) 確保在整個組織內提高對顧客要求的意識。注:管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。
5.
5.3 內部溝通最高管理者應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。
5.6 管理評審
5.
6.1 總則最高管理者應按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要,包括質量方針和質量目標。應保持管理評審的記錄(見
4.
2.4)。
5.
6.2 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息:a) 審核結果;b) 顧客反饋;c) 過程的業(yè)績和產品的符合性;d) 預防和糾正措施的狀況;e) 以往管理評審的跟蹤措施;f) 可能影響質量管理體系的策劃的變更;g) 改進的建議。
5.
6.3 評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施:a) 質量管理體系及其過程有效性的改進;b) 與顧客要求有關的產品的改進;c) 資源需求。6 資源管理
6.1 資源的提供組織應確定并提供所需的資源,以a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性;b) 通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。
6.2 人力資源
6.
2.1 總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經歷,從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任的。
6.
2.2 能力、意識和培訓組織應:a) 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力;b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求;c) 評價所采取措施的有效性;d) 確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻;e) 保持教育、培訓、技能和經歷的適當記錄(見
4.
2.4)。
6.3 基礎設施組織應確定、提供并維護為實現(xiàn)產品的符合性所需的基礎設施。基礎設施包括,如:a) 建筑物、工作場所和相關的設施;b) 過程設備,包括硬件和軟件;c) 支持性服務,如運輸或通訊。
6.4 工作環(huán)境組織應確定和管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境。7 產品實現(xiàn)
7.1 產品實現(xiàn)的策劃組織應策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程。產品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致(見
4.1)。在對產品進行策劃時,組織應在適當時確定以下方面的內容:a) 產品的質量目標和要求;b) 針對產品確定過程、文件和資源的需求;c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及產品接收準則;d) 為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應適于組織的運作方式。注1:對應用于特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程(包括產品實現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質量計劃。2:組織也可將條款
7.3的要求應用于產品實現(xiàn)過程的開發(fā)。
7.2 與顧客有關的過程
7.
2.1 與產品有關的要求的確定組織應確定:a) 顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求;b) 顧客雖然沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求;c) 與產品有關的法律法規(guī)要求;d) 組織確定的任何附加要求。
7.
2.2 與產品有關的要求的評審組織應評審與產品有關的要求。評審應在組織向顧客作出提供產品的承諾之前進行(如:提交標書、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改),并應確保:a) 產品要求得到規(guī)定;b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決;c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審結果及評審所引發(fā)的措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。若顧客提供的要求沒有形成文件,組織在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。若產品要求發(fā)生變更,組織應確保相關文件得到修改,并確保相關人員知道已變更的要求。注:在某些情況中,如網上銷售,對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的,而代之評審有關的產品信息,如產品目錄、產品廣告內容等。
7.
2.3 顧客溝通組織應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:a) 產品信息;b) 問詢、合同或訂單的處理,包括對其的修改;c) 顧客反饋,包括顧客投訴。
7.3 設計和開發(fā)
7.
3.1 設計和開發(fā)策劃組織應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時,組織應確定:a) 設計和開發(fā)階段;b) 適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;c) 設計和開發(fā)的職責和權限。組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理,以確保有效的溝通,并明確職責分工。策劃的輸出應隨設計和開發(fā)的進展,在適當時予以更新。
7.
3.2 設計和開發(fā)輸入應確定與產品要求有關的輸入,并保持記錄(見
4.
2.4)。這些輸入應包括:a) 功能和性能要求;b) 適用的法律法規(guī)要求;c) 適用時,以前類似設計提供的信息;d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。對這些輸入的充分性應進行評審。要求應完整、清楚,并且不能自相矛盾。
7.
3.3 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出, 并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應:a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求;b) 為采購、生產和服務提供適當?shù)男畔?;c) 包含或引用產品接收準則;d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。
7.
3.4 設計和開發(fā)評審在適宜的階段,應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以便:a) 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力;b) 識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
3.5 設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求,應對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
3.6 設計和開發(fā)確認為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求,應按所策劃的安排(見
7.
3.1)對設計和開發(fā)進行確認。只要可行,確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
3.7 設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改,并保持記錄。在適當時,應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認,并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對已交付產品及其組成部分的影響。更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.4 采購
7.
4.1 采購過程組織應確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響。組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄應予保持(見
4.
2.4)。
7.
4.2 采購信息采購信息應表述擬采購的產品,適當時包括:a) 產品、程序、過程和設備批準的要求:b) 人員資格的要求;c) 質量管理體系的要求。在與供方溝通前,組織應確保規(guī)定的采購要求是充分的。
7.
4.3 采購產品的驗證組織應建立并實施檢驗或其他必要的活動,以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時,組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。
7.5 生產和服務提供
7.
5.1 生產和服務提供的控制組織應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時,受控條件應包括:a) 獲得表述產品特性的信息;b) 獲得作業(yè)指導書;c) 使用適宜的設備;d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置;e) 實施監(jiān)視和測量;f) 放行、交付和交付后活動的實施。
7.
5.2 生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,組織應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產品使用或服務已交付之后缺陷才變得明顯的過程。確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。組織應規(guī)定確認這些過程的安排,適用時包括:a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則;b) 設備的認可和人員資格的鑒定;c) 使用特定的方法和程序;d) 記錄的要求(見
4.
2.4);e) 再確認。
7.
5.3 標識和可追溯性適當時,組織應在產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產品。組織應針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合,組織應控制并記錄產品的唯一性標識(見
4.
2.4)。注:在某些行業(yè),技術狀態(tài)管理是保持標識和可追溯性的一種方法。
7.
5.4 顧客財產組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產。組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應報告顧客,并保持記錄(見
4.
2.4)。注:顧客財產可包括知識產權。
7.
5.5產品防護在內部處理和交付到預定的地點期間,組織應針對產品的符合性提供防護,這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。
7. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制組織應確定需實施的監(jiān)視和測量,以及為產品符合確定的要求(見
7.
2.1)提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置。組織應建立過程,以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。當有必要確保有效結果時,測量設備應:a) 對照能溯源到國際或國家基準的測量基準,按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或驗證。當不存在上述基準時,應記錄校準或驗證的依據(jù);b) 必要時進行調整或再調整;c) 得到識別,以確定其校準狀態(tài);d) 防止可能使測量結果失效的調整;e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效;此外,當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時,組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄應予保持(見
4.
2.4)。當用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,計算機軟件滿足預期用途的能力應予以確認。確認應在初次使用前進行,并在必要時予以重新確認。注:作為指南,參見GB/T 19022 .1和GB/T 19022 .2。8 測量、分析和改進
8.1 總則組織應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程,以便:a) 證實產品的符合性;b) 確保質量管理體系的符合性;c) 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。這應包括對適用方法及應用程度的確定,包括統(tǒng)計技術。
8.2 監(jiān)視和測量
8.
2.1 顧客滿意作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量,組織應監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的感知的有關信息。獲取和利用這種信息的方法應予以確定。
8.
2.2 內部審核組織應按計劃的時間間隔進行內部審核,以確定質量管理體系是否:a) 符合策劃的安排(見
7.1)、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求;b) 得到有效實施與保持??紤]擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果,組織應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄(見
4.
2.4)的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定。負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施,以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生的原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告(見
8.
5.2)。注:作為指南,參見GB/T1902
1.
1、GB/T1902
1.2及GB/T1902
1.3。
8.
2.3 過程的監(jiān)視和測量組織應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視,并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時,應在適當時采取糾正和糾正措施,以確保產品的符合性。
8.
2.4 產品的監(jiān)視和測量組織應對產品的特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)策劃的安排(見
7.1),在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行。應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權放行產品的人員(見
4.
2.4)。除非得到有關授權人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在所有策劃的安排(見7。1)均已圓滿完成之前,不得放行產品和交付服務。
8.3 不合格品控制組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。組織應采取下列一種或幾種方法,處置不合格品:a) 采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格;b) 經有關授權人員批準,適用時經顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品;c) 采取措施,防止其原預期的使用或應用。應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄(
4.
2.4)。應對糾正后的產品再次進行驗證,以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時,組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。
8.4 數(shù)據(jù)分析組織應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實質量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處可以進行質量管理體系的持續(xù)改進。這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應提供有關以下方面的信息:a) 顧客滿意(見
8.
2.1);b) 與產品要求的符合性(見
7.
2.1);c) 過程和產品的特性及趨勢,包括采取預防措施的機會;d) 供方。
8.5 改進
8.
5.1 持續(xù)改進組織應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審,持續(xù)改進質量管理體系的有效性。
8.
5.2 糾正措施組織應采取措施,以消除不合格的原因,防止再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。應編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面的要求:a) 評審不合格(包括顧客投訴);b) 確定不合格的原因;c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;d) 確定和實施所需的措施;e) 記錄所采取措施的結果(見
4.
2.4);f) 評審所采取的糾正措施。
8.
5.3 預防措施組織應確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止其發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。應編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面的要求:a) 確定潛在不合格及其原因;b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求;c) 確定并實施所需的措施;d) 記錄所
最新ISO9000質量標準?
一.ISO 9000質量體系認證咨詢的基本概念 質量認證咨詢是對iso三體系認證質量、企業(yè)質量保證能力實施第三方評價的一種活動。質量認證咨詢已經成為世界各國規(guī)范市場行為,促進經濟、貿易發(fā)展和保護消費者合法權益的有效手段。 質量認證咨詢可以分為新iso三體系認證認證咨詢和體系認證咨詢兩類。質量體系認證咨詢有單位認可的第三方認證咨詢機構依據(jù)規(guī)定的程序和國際通用標準(ISO 9000標準)對一個組織(企業(yè))的質量體系的符合性和有效性進行評定。如符合規(guī)定要求,頒發(fā)合格證書,向社會給予書面保證。企業(yè)獲證后,還要保持其體系的持續(xù)有效,如出現(xiàn)嚴重失效時,可能會導致證書被暫?;虺蜂N。 二.質量體系認證咨詢的作用 質量體系認證咨詢是自愿性的,但由于追求質量保證的意識在全球各領域已普遍樹立,形成了來自顧客的強大壓力,加之各國單位的推動,質量體系認證咨詢客觀上已經成為現(xiàn)代企業(yè)的根本需求,認證咨詢證書成為企業(yè)形象和競爭的一種表現(xiàn),這就是其價值所在。 更重要的是按照國際標準規(guī)范企業(yè)行為,可以提高企業(yè)的管理水平。一些已經推行過全面質量管理并具有較好基礎的企業(yè)反映,按照ISO 9000標準的要求進行管理工作,能不斷開發(fā)企業(yè)內部潛力,增強企業(yè)的競爭力,適應多變市場的需要,對于那些原來基礎較差,質量體系不健全的企業(yè),認證咨詢的過程相當于建立一個完整的質量體系,其內在的意義勝于對外的質量保證,這樣,更體現(xiàn)了證書的含金量,它將為企業(yè)的經營產生可觀的附加價值。 我國的質量體系認證咨詢機構和申報審核員都獲得了國際組織的互認,所頒發(fā)的證書與國外證書具有等同效力,這給企業(yè)進入國際市場帶來很大的便利。 三.企業(yè)開展質量體系認證咨詢的基本程序 企業(yè)開展質量體系認證咨詢一般分為兩個階段: 第一階段為貫標 第二階段為由認證咨詢機構進行審核、評定 貫標階段主要是對照質量保證標準要求建立健全質量體系。重點工作是進行標準培訓、質量體系策劃、編寫質量體系iso三體系認證、質量體系運行、內部質量審核與管理評審等。這一階段所需的時間根據(jù)企業(yè)的新iso三體系認證、規(guī)?;A等條件而異,一般需要6~12個月。
一.ISO 9000質量體系認證的基本概念質量認證是對產品質量、企業(yè)質量保證能力實施第三方評價的一種活動。質量認證已經成為世界各國規(guī)范市場行為,促進經濟、貿易發(fā)展和保護消費者合法權益的有效手段。質量認證可以分為新產品認證和體系認證兩類。質量體系認證有國家認可的第三方認證機構依據(jù)規(guī)定的程序和國際通用標準(ISO 9000標準)對一個組織(企業(yè))的質量體系的符合性和有效性進行評定。如符合規(guī)定要求,頒發(fā)合格證書,向社會給予書面保證。企業(yè)獲證后,還要保持其體系的持續(xù)有效,如出現(xiàn)嚴重失效時,可能會導致證書被暫?;虺蜂N。二.質量體系認證的作用質量體系認證是自愿性的,但由于追求質量保證的意識在全球各領域已普遍樹立,形成了來自顧客的強大壓力,加之各國政府的推動,質量體系認證客觀上已經成為現(xiàn)代企業(yè)的根本需求,認證證書成為企業(yè)形象和競爭的一種表現(xiàn),這就是其價值所在。更重要的是按照國際標準規(guī)范企業(yè)行為,可以提高企業(yè)的管理水平。一些已經推行過全面質量管理并具有較好基礎的企業(yè)反映,按照ISO 9000標準的要求進行管理工作,能不斷開發(fā)企業(yè)內部潛力,增強企業(yè)的競爭力,適應多變市場的需要,對于那些原來基礎較差,質量體系不健全的企業(yè),認證的過程相當于建立一個完整的質量體系,其內在的意義勝于對外的質量保證,這樣,更體現(xiàn)了證書的含金量,它將為企業(yè)的經營產生可觀的附加價值。我國的質量體系認證機構和注冊審核員都獲得了國際組織的互認,所頒發(fā)的證書與國外證書具有等同效力,這給企業(yè)進入國際市場帶來很大的便利。三.企業(yè)開展質量體系認證的基本程序企業(yè)開展質量體系認證一般分為兩個階段:第一階段為貫標第二階段為由認證機構進行審核、評定貫標階段主要是對照質量保證標準要求建立健全質量體系。重點工作是進行標準培訓、質量體系策劃、編寫質量體系文件、質量體系運行、內部質量審核與管理評審等。這一階段所需的時間根據(jù)企業(yè)的新產品、規(guī)模基礎等條件而異,一般需要6~12個月。
最新的質量認證標準?
ISO9001:2015標準是國際標準化組織(ISO)在ISO9001:2008版的基礎上進行的修訂版本。( ISO 9001 Quality Management Systems Revision )ISO9001:2015版標準工作組預計會在2015年第四季度發(fā)布正式的ISO9001:2015標準版本。 ISO9001:2015標準改版后的結構、術語以及定義都不會產生變化,仍然包括范圍、規(guī)范性引用iso三體系認證、術語和定義、組織背景、領導、規(guī)劃、技術支持、操作、績效評價及改進等十部份內容。 新版ISO9001:2015標準除了一些常規(guī)的措辭變化,附則SL(資料性)需要使用的文本中不包含“預防措施”的具體要求?!邦A防措施”可能未被包含在ISO9001最終修訂的版本中,原因是任何整體的管理體系都是將預防不符合作為首要目標的工具。 顯然在現(xiàn)標準修訂階段,沒有一個機構可以肯定ISO 9001最終版會包括的質量管理體系內容。直到2014年年底最終草案的發(fā)布之前,也沒有一個組織可以切實預測標準的要求、作為內部流程或程序修改的詳細計劃、或者ISO 9001認證咨詢過渡期的安排。 可以說 最新的標準仍是2008標準 至少現(xiàn)在2015年修訂 還沒有正式出來
也就是iso9000系列標準,找第三方權威機構認證咨詢。 只要根據(jù)iso9000系列標準的內容,改進或整改就是了。 官方版本是這樣: 企業(yè)要取得質量體系認證咨詢,主要應作好兩方面的工作:一是建立健全質量保證體系,二是作好與體系認證咨詢直接有關的各項工作。關于建立質量保證體系,仍應從質量職能分配入手,編寫質量保證手冊和程序iso三體系認證,貫徹手冊和程序iso三體系認證,做到質量記錄齊全。與體系認證咨詢直接有關的各